Faktúra č. 82/22/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: vysprávky a maľby stien a podlahy
  • Dátum doručenia: 30.08.2022
  • Celková hodnota: 983,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/22/041
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/22/041 Maľba školských priestorov - kuchyňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 983,48 € 16.08.2022 01.09.2022 Objednávka
Tlačiť