Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0309 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 146,50 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0308 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 164,30 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0307 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 172,20 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0306 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 305,16 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0305 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 204,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Faktúra
82/22/0304 servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slavko JURKO, JS Agrotechnika 40639606 201,60 € 28.11.2022 03.12.2022 Faktúra
82/22/0303 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 173,69 € 28.11.2022 09.12.2022 Faktúra
82/22/0302 dodávka a výmena skla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Babuščák 40841651 160,00 € 28.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0301 Aktualizačná odborná prírava EZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 lOSO s.r.o. 36650889 50,40 € 22.11.2022 03.12.2022 Faktúra
82/22/0300 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 440,99 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
82/22/0299 podaná strava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 322,20 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0298 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
82/22/0297 výroba reklamných banerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 46,80 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0296 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 633,11 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0295 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 270,30 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0294 Deratizácia priestorov ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 300,00 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0293 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0292 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
82/22/0291 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,79 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0290 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0289 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0288 spotreba plynu 10/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 016,37 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0287 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 793,78 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0286 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 282,10 € 07.11.2022 15.11.2022 Faktúra
82/22/0285 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 429,20 € 07.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0284 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 97,90 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0283 inštalácia kopír.zariadenia a inštruktáž Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 180,00 € 03.11.2022 16.11.2022 Faktúra
82/22/0282 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 488,78 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0281 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
82/22/0280 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »