Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0013 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 290,33 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0012 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 106,69 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0011 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 262,48 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0017 príslušenstvo k PC, spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 64,00 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
12/24/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 475,50 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 079,03 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0024 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0009 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0016 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 167,97 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 641,88 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 313,19 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
82/23/0368 spotreba plynu - ročné vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 738,09 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
82/23/0367 spotreba el.energie 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 650,98 € 16.01.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0022 monitoring vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 220,08 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
12/24/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 378,76 € 16.01.2024 14.02.2024 Faktúra
12/24/0026 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 29.01.2024 14.02.2024 Faktúra
12/24/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 418,50 € 17.01.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0026 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0031 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
12/24/0027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 707,42 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0023 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 458,10 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0022 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 533,60 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0021 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 200,35 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0010 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 4 749,60 € 22.01.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0025 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 646,40 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0029 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0028 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0027 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,35 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0023 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »