12/22/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 003,78 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 084,85 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 518,21 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
4 127,47 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 398,35 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 522,12 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 748,65 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 873,19 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 812,39 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,70 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
917,68 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 948,60 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 666,76 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 009,48 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 462,37 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 045,30 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 414,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0255 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 386,09 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0287 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 793,78 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0315 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 336,91 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0337 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 561,60 € |
05.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0025 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 292,30 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0060 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 575,46 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0082 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 360,79 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0116 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 520,60 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0151 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 299,83 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0166 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 954,94 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0204 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 886,16 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0131 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
471,16 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |