Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 003,78 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 084,85 € 01.02.2022 09.02.2022 Faktúra
12/22/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 518,21 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
12/22/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 4 127,47 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0083 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 398,35 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
12/22/0100 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 522,12 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 748,65 € 13.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 873,19 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 812,39 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,70 € 06.07.2022 03.08.2022 Faktúra
12/22/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 917,68 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0200 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 948,60 € 05.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0212 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 666,76 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0228 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 009,48 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0243 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 462,37 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0261 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 045,30 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0280 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 414,86 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
82/22/0255 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 386,09 € 06.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0287 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 793,78 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0315 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 336,91 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/21/0337 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 561,60 € 05.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0025 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 292,30 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0060 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 575,46 € 10.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0082 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 360,79 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0116 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 520,60 € 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0151 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 299,83 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0166 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 954,94 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0204 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 1 886,16 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0233 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 076,36 € 08.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0131 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 471,16 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »