Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0030 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
13/22/0065 piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 25,92 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0159 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0249 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0333 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
81/22/0008 Čistiaci stroj MM mAX, náhradná batéria Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 3 594,00 € 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
13/22/0144 príslušenstvo k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 246,00 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
13/22/0197 príslušenstvo k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 276,00 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra
82/22/0220 čistenie a leštenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 1 680,00 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
82/22/0227 čistenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 582,07 € 06.09.2022 09.09.2022 Faktúra
82/22/0154 zapožičanie štiepkovača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 120,00 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0278 základný kurz na obsluhu RMRP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 173,00 € 27.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 2 537,84 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
82/22/0335 základný kurz na obsluhu RMRP žiaci a majstri Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 505,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
12/22/0204 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 161,52 € 05.10.2022 19.10.2022 Faktúra
12/22/0203 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 409,38 € 03.10.2022 19.10.2022 Faktúra
12/22/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 258,78 € 13.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0210 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 290,71 € 11.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0216 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 244,17 € 18.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0215 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 336,96 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0219 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 156,21 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
12/22/0221 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 178,80 € 25.10.2022 08.11.2022 Faktúra
12/22/0233 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 155,10 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
12/22/0239 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 77,80 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
12/22/0237 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 272,87 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
12/22/0242 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 399,46 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 307,89 € 22.11.2022 07.12.2022 Faktúra
12/22/0253 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 363,89 € 24.11.2022 08.12.2022 Faktúra
12/22/0254 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 127,81 € 29.11.2022 10.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »