Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0065 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 126,53 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0066 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 175,80 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0091 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 216,88 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0022 monitoring vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 220,08 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
82/24/0056 tankovanie, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 157,45 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0075 nákup PHM PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 65,60 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
82/24/0082 tankovanie, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 279,98 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0110 Nákup PHM obdobie 01.-15.4.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 194,93 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
82/24/0120 Nákup PHM obdobie 16.-30.4.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 527,65 € 03.05.2024 08.05.2024 Faktúra
13/24/0117 vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0048 bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAY a . s . 35739487 169,99 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/23/0359 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/24/0032 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 36,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
82/24/0066 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0100 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 24,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/23/0356 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0018 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0053 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0088 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0115 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0128 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,14 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0127 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0126 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0124 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,40 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/23/0364 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,37 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0363 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0362 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0357 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0029 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0028 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »