Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 272,07 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
12/24/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 537,93 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
12/24/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 633,30 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
12/24/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 444,82 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
12/24/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 442,61 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 245,64 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
82/24/0015 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0084 filamenty k 3D tlačiarni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Vinczeová 30959543 530,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0025 materiál na údržbu trávnika Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 270,58 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
12/24/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 784,53 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 916,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 553,54 € 26.01.2024 06.02.2024 Faktúra
12/24/0022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 167,97 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 466,08 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
12/24/0040 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 351,12 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 355,80 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
12/24/0053 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 805,45 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
12/24/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 339,17 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
12/24/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 749,41 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
12/24/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 121,15 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 266,73 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
12/24/0082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 975,76 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 143,11 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
12/24/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 483,22 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0090 Hilti stroje pre školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hilti Slovakia spol. s r.o. 31344445 50,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0007 EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/24/0050 EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0056 náplň siliphos, sol tabletovaná Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 457,68 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
12/24/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
12/24/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »