Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 256,03 € 18.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 484,80 € 29.05.2023 05.06.2023 Faktúra
12/23/0152 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 390,26 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
12/23/0158 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 497,48 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
12/23/0166 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 403,74 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
12/23/0168 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 458,81 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
12/23/0174 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 384,25 € 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
12/23/0180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 312,30 € 28.06.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0187 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 373,84 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0190 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 478,01 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
12/23/0206 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 222,23 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0203 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 24,19 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0314 účastnícky poplatok na študijnej misii Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 1 260,00 € 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0011 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 374,07 € 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
12/23/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 134,96 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 147,72 € 27.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 128,31 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 599,72 € 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
12/23/0024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 627,83 € 31.01.2023 16.02.2023 Faktúra
12/23/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 460,51 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 258,65 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
12/23/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 407,45 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 536,61 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 514,31 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
12/23/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 407,70 € 24.03.2023 03.04.2023 Faktúra
12/23/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 673,77 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 690,43 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
12/23/0207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 449,16 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0220 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 025,17 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »