Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0222 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0252 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 93,00 € 04.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0259 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0258 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,57 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0257 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0256 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0201 nové mobily Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,14 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0300 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0299 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0297 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,45 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0292 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 96,25 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0298 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0286 pracovná porada riaditeľov stredných škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
82/23/0062 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 13.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0294 "Verejné obstarávanie v školách" - školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0242 odb.kontrola a čistenie komín.telies Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SEKAL s.r.o. 45616175 80,00 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
82/23/0247 školské licencie - servis 2 r. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Schier Technik Slovakia s.r.o. 36313548 2 080,80 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0319 tlač propagačných materiálov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 462,60 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 556,79 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0215 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 604,15 € 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
12/23/0225 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 568,49 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
12/23/0224 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 470,57 € 28.09.2023 06.10.2023 Faktúra
12/23/0233 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 646,52 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
12/23/0240 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 546,09 € 11.10.2023 20.10.2023 Faktúra
12/23/0249 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 736,69 € 18.10.2023 24.10.2023 Faktúra
12/23/0258 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 1 017,97 € 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
12/23/0262 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 457,06 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
12/23/0265 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 359,88 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0271 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 240,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
12/23/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 948,11 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »