13/24/0050 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0096 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0064 |
oprava regulácie rozvodu vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
922,16 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0077 |
regulácia riadenia vykurovania v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 211,60 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/23/0354 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0026 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0057 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0092 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0123 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,57 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,94 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
482,34 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,76 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
443,38 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
212,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
433,73 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/23/0317 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,75 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
499,24 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
603,38 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
732,14 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
641,88 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
707,42 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
388,39 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
624,10 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
502,24 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
492,33 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
451,87 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
272,07 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
537,93 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,30 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |