Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 59,40 € 21.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0147 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 113,00 € 21.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 112,80 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra
12/22/0166 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 532,64 € 01.08.2022 13.08.2022 Faktúra
12/22/0168 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 96,84 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
12/22/0179 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 301,46 € 08.09.2022 21.09.2022 Faktúra
12/22/0178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 231,54 € 06.09.2022 21.09.2022 Faktúra
12/22/0186 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 105,00 € 21.09.2022 04.10.2022 Faktúra
12/22/0185 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 540,28 € 20.09.2022 04.10.2022 Faktúra
12/22/0191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 242,45 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
12/22/0194 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 219,51 € 29.09.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0302 dodávka a výmena skla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Babuščák 40841651 160,00 € 28.11.2022 10.12.2022 Faktúra
13/22/0113 poťahová látka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
82/22/0186 revizia elektroinštalácie a elektrických zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Gabriela Katuščáková - KATEL 44773374 660,00 € 21.07.2022 10.08.2022 Faktúra
13/22/0086 učebnice - Maturita solution Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 1 738,80 € 23.08.2022 06.09.2022 Faktúra
13/22/0111 učebnice - Angličtina maturita B2 NEW + interakt.obsah Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 58,50 € 11.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0140 učebnice - Angličtina Solutions 3/E Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 850,50 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
13/22/0176 stavebnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GM electronic SK, spol. s r. o. 53944259 406,63 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0316 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0243 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 5 895,00 € 20.09.2022 23.09.2022 Faktúra
82/22/0244 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 4 225,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
12/22/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 748,65 € 13.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 873,19 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 812,39 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,70 € 06.07.2022 03.08.2022 Faktúra
12/22/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 917,68 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0200 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 948,60 € 05.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0212 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 666,76 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0228 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 009,48 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0243 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 462,37 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »