Faktúra č. 82/24/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohože
  • Dátum doručenia: 07.01.2025
  • Celková hodnota: 31,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť