Faktúra č. 82/19/0290

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0290
  • Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad SOŠD
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 128,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rozh.č. 2910227336
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť