Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0290
- Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad SOŠD
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 128,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rozh.č. 2910227336
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť