Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0211
- Popis fakturovaného plnenia: pranie rohožky
- Dátum doručenia: 24.07.2019
- Celková hodnota: 4,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť