Faktúra č. 13/26/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 22.01.2026
  • Celková hodnota: 270,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/10
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/10 Nákup vodoinštalačného a kurenárskeho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 270,16 € 22.01.2026 16.02.2026 Objednávka
Tlačiť