Faktúra č. 13/25/0355

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál a náradie pre OV
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 189,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/343
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť