Faktúra č. 13/25/0352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0352
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 28.11.2025
  • Celková hodnota: 146,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/340
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť