Faktúra č. 13/25/0342

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/oprava ŠI
  • Dátum doručenia: 25.11.2025
  • Celková hodnota: 95,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/327
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/327 Nákup farieb na opravu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 95,92 € 18.11.2025 31.12.2025 Objednávka
Tlačiť