Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0342
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/oprava ŠI
- Dátum doručenia: 25.11.2025
- Celková hodnota: 95,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/327
- Dátum zverejnenia: 01.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť