Faktúra č. 13/20/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 115,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/013
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/013 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 115,82 € 21.01.2020 23.01.2020 Objednávka
Tlačiť