Faktúra č. 13/19/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: atrament na farebnú tlač
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 20,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/108
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/108 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 20,22 € 10.07.2019 16.07.2019 Objednávka
Tlačiť