Faktúra č. 13/17/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.08.2017
  • Celková hodnota: 79,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/127
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/127 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 65,92 € 28.08.2017 09.09.2017 Objednávka
Tlačiť