I/07/2023 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAMT Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
2 450,00 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
23/12/299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
109,15 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/300 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
459,74 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/174 |
Nákup utierok a mydla do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
326,40 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/179 |
Nákup spotrebného materiálu na výučbu elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
592,51 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/176 |
Nákup zdroja Gigabyte a externej mechaniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
129,00 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/177 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
364,43 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/178 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,64 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/180 |
Nákup pohonu posuvných brán + GSM ovládanie brán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
426,64 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0181 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
89,01 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0276 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
261,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0275 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0180 |
kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 041,54 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0179 |
nové radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 250,32 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 199,20 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
546,09 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/295 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 019,65 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/296 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
522,30 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
594,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |