Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0021 spotreba vody 01/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 394,59 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
13/26/0030 Cvičné práce, súborna práca-spojovací materiál, náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 203,09 € 03.02.2026 14.02.2026 Faktúra
12/26/0027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 435,84 € 03.02.2026 28.02.2026 Faktúra
2026/24/RZ Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Vodoinštalačný materiál" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Bartolomej Derner - BADEX 40406199 Iné 25 600,92 € 02.02.2026 31.12.2026 03.02.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
26/12/028 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 442,41 € 02.02.2026 06.02.2026 Objednávka
26/12/029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 907,58 € 02.02.2026 06.02.2026 Objednávka
82/26/0015 raut, prenájom priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LoveStory, s. r. o. 55455859 587,63 € 02.02.2026 06.02.2026 Faktúra
12/26/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 894,80 € 02.02.2026 09.02.2026 Faktúra
26/12/033 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 436,00 € 02.02.2026 10.02.2026 Objednávka
13/26/0027 Oprava kabinetu, cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 709,27 € 02.02.2026 14.02.2026 Faktúra
26/12/030 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 652,37 € 02.02.2026 18.02.2026 Objednávka
26/12/031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 600,03 € 02.02.2026 18.02.2026 Objednávka
26/12/032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 5 099,16 € 02.02.2026 18.02.2026 Objednávka
82/26/12 Kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 61,75 € 02.02.2026 21.02.2026 Objednávka
82/26/13 Kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 219,80 € 02.02.2026 21.02.2026 Objednávka
82/26/14 Kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 87,95 € 02.02.2026 13.03.2026 Objednávka
82/26/15 Kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 762,35 € 02.02.2026 13.03.2026 Objednávka
13/26/35 Náradie cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 1 036,37 € 02.02.2026 13.03.2026 Objednávka
2026/10/T Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK Kojatice 31305423 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.01.2026 27.02.2026 02.02.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
12/26/0021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 217,13 € 30.01.2026 09.02.2026 Faktúra