Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26/12/124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 34,72 € 05.05.2026 19.05.2026 Objednávka
13/26/194 Nákup sekáča SDS MAX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 22,76 € 05.05.2026 06.06.2026 Objednávka
82/26/0124 Nákup PHM od 16. - 30.04.2026, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 978,33 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
13/26/0155 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 87,09 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
82/26/0127 Oprava vŕtačky Bosch Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 32,50 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0143 Materiál na opravu zborovne, maturitné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 172,35 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0151 hmoždiny, lišty, zámok zásuvkový, TS-zámok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 54,54 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
13/26/0147 Materiál k produktívnej práci žiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 885,90 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
82/26/0125 dodávka zemného plynu za 05/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 71,51 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
82/26/0126 dodávka zemného plynu za 05/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 3 308,64 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26/12/120 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 264,95 € 04.05.2026 15.05.2026 Objednávka
26/12/121 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 195,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Objednávka
26/12/119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 571,01 € 04.05.2026 15.05.2026 Objednávka
26/12/118 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 604,47 € 04.05.2026 16.05.2026 Objednávka
26/12/115 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 060,40 € 04.05.2026 16.05.2026 Objednávka
82/26/0128 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,08 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0129 likvidácia kuchynského odpadu 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 121,77 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26/12/117 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 686,62 € 04.05.2026 19.05.2026 Objednávka
12/26/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 195,00 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
12/26/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 570,73 € 04.05.2026 04.06.2026 Faktúra