Faktúra č. 13/26/0179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.05.2026
  • Celková hodnota: 176,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/175
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/175 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 176,91 € 25.05.2026 05.06.2026 Objednávka
Tlačiť