Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0138 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 188,44 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
13/26/0162 utierky midi premium Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 63,60 € 12.05.2026 21.05.2026 Faktúra
82/26/0141 spotreba plynu 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 7 673,53 € 12.05.2026 21.05.2026 Faktúra
12/26/0135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 325,00 € 12.05.2026 02.06.2026 Faktúra
82/26/0136 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martina Tabačková 40150798 419,72 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
12/26/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 505,96 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26/12/127 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 719,61 € 11.05.2026 20.05.2026 Objednávka
26/12/128 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 325,00 € 11.05.2026 20.05.2026 Objednávka
82/26/0137 spotreba vody 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 3 171,37 € 11.05.2026 21.05.2026 Faktúra
13/26/161 Nákup vedier a elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 149,92 € 11.05.2026 21.05.2026 Objednávka
12/26/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 185,97 € 11.05.2026 09.06.2026 Faktúra
NZ_T204629 Nájomná zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.05.2026 07.05.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
26/12/126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 185,88 € 07.05.2026 20.05.2026 Objednávka
2026/59/K Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Tanečné štúdio FRIMart Prešov 424207172 Nájmy a prenájmy 316,00 € 06.05.2026 06.05.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/26/0160 Hrot merací elektro-náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Rádio-amatér Schotter, s.r.o. 47537914 31,05 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0161 HG odstraňovač cementových povlakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 10,33 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0159 Stavebný materiál - Oprava dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 225,35 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
13/26/0157 Stavebný materiál na PCOZMS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIRAD s.r.o. 36653993 387,01 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0133 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,26 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0134 Telekomunikačné služby - internet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,66 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra