Faktúra č. 13/26/0190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: radiátory, kurenársky materiál
  • Dátum doručenia: 01.06.2026
  • Celková hodnota: 2 184,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/26/190
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/26/190 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 2 184,98 € 29.05.2026 05.06.2026 Objednávka
Tlačiť