Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0072 spotreba el.energie 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 2 948,21 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
13/26/0071 tričko s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 90,41 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26/12/072 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 457,68 € 16.03.2026 01.04.2026 Objednávka
26/12/074 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 1 151,27 € 16.03.2026 01.04.2026 Objednávka
26/12/071 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 501,40 € 16.03.2026 07.04.2026 Objednávka
12/26/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 266,98 € 16.03.2026 17.04.2026 Faktúra
26/12/073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 266,41 € 13.03.2026 17.03.2026 Objednávka
82/26/0068 spotreba el.energie 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 608,79 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
13/26/0070 stavebný materiál/oprava kabinetu SB04 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 170,21 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
82/26/0067 spotreba plynu 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 11 986,07 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
12/26/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 234,35 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
13/26/0069 Spotrebný materiál, náradie/cvičné práce PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 38,01 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
12/26/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 996,40 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
12/26/0064 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 970,88 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
12/26/0065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 981,13 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
13/26/69 Materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 38,01 € 13.03.2026 10.04.2026 Objednávka
13/26/68 Tričko s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 90,40 € 13.03.2026 10.04.2026 Objednávka
13/26/0068 toner a valec Brother Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,80 € 12.03.2026 20.03.2026 Faktúra
13/26/0067 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 188,56 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
13/26/94 Elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 102,23 € 12.03.2026 10.04.2026 Objednávka