Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2026/47/RZ Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "nábytok pre potreby školského internátu" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA Nábytok 54221315 Iné 22 010,85 € 01.04.2026 30.11.2026 01.04.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/26/0086 podaná strava pre účastníkov KK SOČ 2026 dňa 26.03.2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 032,00 € 01.04.2026 09.04.2026 Faktúra
202601 strava pre zamestnancov - Deň učiteľov dňa 27.03.2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 226,89 € 01.04.2026 09.04.2026 Faktúra
13/26/0095 Materiál na výrobu hodín-PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 72,03 € 01.04.2026 11.04.2026 Faktúra
82/26/0087 stavebné práce - oprava chodby ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 23 216,95 € 01.04.2026 11.04.2026 Faktúra
26/12/089 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 171,92 € 01.04.2026 11.04.2026 Objednávka
26/12/090 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 203,75 € 01.04.2026 11.04.2026 Objednávka
13/26/0096 batérie GP super , vložka 6kľúč Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 71,46 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
13/26/0093 Zváračská škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 25,89 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
13/26/0092 Nabíjačka batérií pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Würth spol. s r.o. 00684864 599,01 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
82/26/0095 stáž ERASMUS+, Španielsko Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 10 901,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
12/26/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 508,58 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
13/26/0094 Vrátenie tovaru-dobropis Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 -254,46 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
12/26/0086 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 352,36 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
12/26/0087 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 746,59 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
12/26/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 390,00 € 01.04.2026 20.04.2026 Faktúra
13/26/0091 Nákup elektromateriálu doplnenie dielne pre potreby záverečných skúšok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 810,34 € 01.04.2026 23.04.2026 Faktúra
12/26/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 162,62 € 31.03.2026 08.04.2026 Faktúra
12/26/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 102,55 € 31.03.2026 08.04.2026 Faktúra
12/26/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 61,85 € 31.03.2026 08.04.2026 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »