Faktúra č. 82/26/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/26/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby - pevná linka
  • Dátum doručenia: 08.06.2026
  • Celková hodnota: 18,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť