Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0029 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0028 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0027 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,35 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0024 uhlová brúska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 309,00 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0025 materiál na údržbu trávnika Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 270,58 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0026 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 18,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
12/24/0031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 658,58 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
13/24/024 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 18,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Objednávka
13/24/025 Spotrebný materiál - údržba ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 270,58 € 07.02.2024 09.02.2024 Objednávka
13/24/026 Nákup AKU uhlovej brúsky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 309,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Objednávka
24/12/044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 658,58 € 07.02.2024 13.02.2024 Objednávka
82/24/0026 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
12/24/0029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
12/24/0030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 314,50 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
24/12/042 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
13/24/021 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 533,60 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
13/24/022 Nákup spotrebného materiálu na odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 458,10 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
13/24/023 Nákup spojovacieho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 200,35 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
24/12/041 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 625,45 € 06.02.2024 13.02.2024 Objednávka
24/12/043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 314,58 € 06.02.2024 13.02.2024 Objednávka