82/24/0059 |
poplatok za expedovanie ES kariet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,96 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/020 |
Výroba reklamných predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
166,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 323,56 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0055 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
270,80 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/064 |
Nákup minerálnej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/067 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/070 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
272,31 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/068 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 805,30 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/069 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 965,99 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
502,24 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/046 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
147,25 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/047 |
Nákup bezvreckového vysavača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
536,58 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
746,66 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0049 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
147,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 355,80 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0048 |
bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
K/04/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK SK, spol s.r.o. |
31582486 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/24/0049 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |