13/24/0015 |
náplň do lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/011 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
483,36 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/013 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/014 |
Nákup čistiacich a hygienických výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0014 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
483,36 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/012 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0013 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0014 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
430,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,97 € |
25.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/010 |
Nákup utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/017 |
Nákup počitačového vybavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,98 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0010 |
rezivo a porez na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
2 342,17 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
T/03/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.01.2024 |
|
18.02.2024 |
05.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
A/01/2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |