Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 565,12 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
23/12/039 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 596,50 € 01.02.2023 07.02.2023 Objednávka
23/12/038 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 490,83 € 01.02.2023 07.02.2023 Objednávka
23/12/042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 212,78 € 01.02.2023 09.02.2023 Objednávka
23/12/043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 739,13 € 01.02.2023 10.02.2023 Objednávka
23/12/041 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 84,56 € 01.02.2023 10.02.2023 Objednávka
23/12/040 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 918,14 € 01.02.2023 10.02.2023 Objednávka
82/23/0014 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
12/23/0027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 104,25 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
12/23/0026 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
12/23/0028 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 057,78 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
82/23/0013 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 128,16 € 01.02.2023 27.02.2023 Faktúra
1-2023 Zmluva o užívaní rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK, s.r.o. 31733085 Iné 0,00 € 31.01.2023 31.12.2023 06.02.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/23/0021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 670,34 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
13/23/0014 led žiarovky a trubice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 161,52 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0013 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 215,69 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0015 spotrebný materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVRAD s.r.o. 36503681 209,65 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
RZ/02/2023 Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "zemiaky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 Iné 6 600,00 € 31.01.2023 15.07.2023 09.02.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/013 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVRAD s.r.o. 36503681 209,65 € 31.01.2023 09.02.2023 Objednávka