Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "pekárske výrobky" |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "pekárske výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
Iné |
16 473,70 € |
04.05.2023 |
|
15.07.2023 |
15.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0071 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
173,00 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
318,28 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/069 |
Nákup teflonových obrusov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
173,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0105 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,32 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 002,68 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0070 |
AC adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0106 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 248,45 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0104 |
spotreba plynu - máj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,56 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
T/05/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Krasokorčuliarsky klub - KRASO Prešov |
31303005 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/068 |
Nákup adaptéru pre noteboook Lenovo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
620,95 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/160 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/159 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/158 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 243,51 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |