13/23/089 |
Nákup jaklu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,30 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/029 |
Nákup leteniek - Stáž zamestnancov a študentov v Španielsku - ERASMUS + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0134 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
2 419,20 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0133 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
390,26 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0096 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
17,75 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0095 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
18,83 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0094 |
joklový profil |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,31 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0093 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
55,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
278,29 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0132 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/088 |
Nákup kábla a tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
55,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/028 |
Stáž zamestnancov a študentov - Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
2 419,20 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/027 |
Stáž študentov a zamestnancov - Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0092 |
vysávač, sáčky do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
99,86 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 784,13 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0130 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ, školenie obsluhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
453,60 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/197 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
403,53 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/196 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
575,71 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 968,24 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |