13/23/228 |
Nákup športových potrieb v zmysle CP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
2 448,84 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 262,36 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. |
53892003 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 074,08 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0240 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
74,72 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0340 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0239 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
463,20 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0341 |
služby virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0336 |
spotreba plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
34 449,76 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/230 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
463,20 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/231 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/232 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/372 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 554,49 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/369 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/370 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 298,19 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0302 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0238 |
interaktívny dotykový displej s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 950,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0301 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 052,18 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/371 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
60,96 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |