13/23/0114 |
zápísníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
149,04 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
312,30 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/109 |
Nákup toaletného papiera a utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
121,20 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
121,20 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0152 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/108 |
Nákup reklamných predmetov - zápisník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
149,10 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
196,56 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/031 |
aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0112 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,70 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0111 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
211,49 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
193,17 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/231 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 558,96 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/230 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
477,77 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
189,86 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
171,10 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
55,00 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0151 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/227 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
55,00 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 436,10 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/032 |
Podaná strava pre účastníkov akcie "Prešovská župná paralympiáda" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
177,48 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |