Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0114 zápísníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,04 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 312,30 € 28.06.2023 07.07.2023 Faktúra
13/23/109 Nákup toaletného papiera a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 07.07.2023 Objednávka
13/23/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0152 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 659,00 € 27.06.2023 30.06.2023 Faktúra
13/23/108 Nákup reklamných predmetov - zápisník Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,10 € 27.06.2023 07.07.2023 Objednávka
12/23/0182 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 196,56 € 27.06.2023 21.07.2023 Faktúra
82/23/031 aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov SŠ 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 659,00 € 26.06.2023 27.06.2023 Objednávka
13/23/0112 spotrebný materiál/súťaž DHZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 184,70 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
13/23/0111 spotrebný materiál/súťaž DHZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 211,49 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
23/12/228 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 193,17 € 26.06.2023 03.07.2023 Objednávka
23/12/231 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 558,96 € 26.06.2023 03.07.2023 Objednávka
23/12/230 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 477,77 € 26.06.2023 03.07.2023 Objednávka
23/12/229 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 189,86 € 26.06.2023 03.07.2023 Objednávka
12/23/0179 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 171,10 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0181 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 55,00 € 26.06.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0151 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 23.06.2023 30.06.2023 Faktúra
23/12/227 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 55,00 € 23.06.2023 03.07.2023 Objednávka
12/23/0178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 436,10 € 23.06.2023 07.07.2023 Faktúra
82/23/032 Podaná strava pre účastníkov akcie "Prešovská župná paralympiáda" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 177,48 € 23.06.2023 07.07.2023 Objednávka