13/23/0125 |
SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
60,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0197 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0196 |
spotreba plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 853,93 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0195 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0194 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0193 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,16 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0192 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0200 |
vysprávky a maľba stien a soklíkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 206,92 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0199 |
vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0191 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 055,08 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0189 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,82 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0198 |
služby virtuálnej knižnice 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0190 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 537,18 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Návrh rámcovej dohody - pekárske výrobky |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - pekárske výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
Iné |
18 933,36 € |
07.08.2023 |
|
31.12.2023 |
05.09.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
81/23/0001 |
Projektová dokumentácia - debarierizácia. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
|
9 600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0187 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/037 |
Maľovanie priestorov a vysprávky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 206,92 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/036 |
Maľovanie priestorov - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0188 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 192,16 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0185 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |