Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0125 SSD disk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0197 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0196 spotreba plynu 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 853,93 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0195 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0194 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0193 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,16 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0192 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0200 vysprávky a maľba stien a soklíkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 206,92 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0199 vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 391,52 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0191 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 055,08 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0189 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,82 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0198 služby virtuálnej knižnice 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0190 spotreba el.energie 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 537,18 € 07.08.2023 25.08.2023 Faktúra
Návrh rámcovej dohody - pekárske výrobky Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - pekárske výrobky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 Iné 18 933,36 € 07.08.2023 31.12.2023 05.09.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
81/23/0001 Projektová dokumentácia - debarierizácia. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Projekt JM s.r.o. 46541853 9 600,00 € 04.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0187 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 02.08.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/037 Maľovanie priestorov a vysprávky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 206,92 € 02.08.2023 10.08.2023 Objednávka
82/23/036 Maľovanie priestorov - kuchyňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 391,52 € 02.08.2023 10.08.2023 Objednávka
82/23/0188 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 192,16 € 02.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0185 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra