23/12/258 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
300,00 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
15,48 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0223 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
62,38 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0221 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0220 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/139 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
56,00 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0222 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/135 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 126,90 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/134 |
Nákup čítačky kariet a kariet ISO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0218 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0217 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
560,15 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0138 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
439,43 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0137 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,65 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0139 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
55,69 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 581,87 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/256 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
557,60 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0136 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
373,13 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0219 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 235,92 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/138 |
Nákup batérií a reflektora so senzorom pohybu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
115,63 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
300,13 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |