Faktúra č. 13/23/0136

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 06.09.2023
  • Celková hodnota: 373,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/133
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/133 Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 373,13 € 04.09.2023 07.09.2023 Objednávka
Tlačiť