82/23/0238 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
457,35 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0237 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
568,57 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/156 |
Tesniaca guma do upratovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0156 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
426,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0240 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
247,68 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0154 |
HP LASER, SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
555,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0155 |
učebnice a audiomateriály RJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OXICO jazykové knihy Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
34,55 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/154 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
186,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/152 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
426,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
748,69 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/281 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
647,02 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,72 € |
26.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
U/4/2023 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Michalik |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
25.09.2023 |
|
01.10.2024 |
26.09.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/148 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,60 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/149 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/151 |
Nákup tlačiarne a SSD disku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
555,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
391,20 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/279 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 589,74 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0153 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |