Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0257 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 586,93 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
12/23/0261 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 308,54 € 27.10.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0191 transformátor sieťový Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 173,62 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
23/12/316 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 360,23 € 26.10.2023 03.11.2023 Objednávka
12/23/0260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 76,56 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
23/12/314 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 76,60 € 25.10.2023 03.11.2023 Objednávka
23/12/315 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 386,00 € 25.10.2023 03.11.2023 Objednávka
82/23/059 Účastnícky poplatok - študijná misia Rakúsko Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 1 260,00 € 25.10.2023 03.11.2023 Objednávka
12/23/0256 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 244,93 € 25.10.2023 06.11.2023 Faktúra
13/23/188 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 52,00 € 24.10.2023 06.11.2023 Objednávka
13/23/182 Nákup kalendárov, darčekových tašiek a termohrnčekov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 873,15 € 23.10.2023 25.10.2023 Objednávka
13/23/0190 reklamné predmety, kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 872,88 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
13/23/0189 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 854,70 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
23/12/311 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 143,80 € 23.10.2023 02.11.2023 Objednávka
23/12/312 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 457,68 € 23.10.2023 02.11.2023 Objednávka
23/12/313 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 309,51 € 23.10.2023 03.11.2023 Objednávka
12/23/0255 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 482,10 € 23.10.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 521,70 € 23.10.2023 27.11.2023 Faktúra
T/10/2023 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Anton Klaček Nájmy a prenájmy 0,00 € 20.10.2023 31.03.2024 24.10.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/23/0280 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 392,64 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra