Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0294 "Verejné obstarávanie v školách" - školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0292 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 96,25 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
23/12/327 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 338,84 € 06.11.2023 15.11.2023 Objednávka
12/23/0268 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 614,40 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/189 Nákup tlačiarne Brother Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 134,90 € 03.11.2023 06.11.2023 Objednávka
82/23/0288 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
13/23/0197 nová tlačiareň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 134,90 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
82/23/0286 pracovná porada riaditeľov stredných škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23/12/326 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 614,58 € 03.11.2023 13.11.2023 Objednávka
82/23/0290 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/063 Deratizačné práce - kuchyňa, chodby, suterén, pivnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 342,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Objednávka
82/23/0289 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 705,21 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0287 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 271,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/060 Servisná prehliadka vozidla - HYUNDAI i30 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 226,30 € 02.11.2023 06.11.2023 Objednávka
82/23/0285 servisná prehliadka Hyundai Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 226,30 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
12/23/0263 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 203,81 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
12/23/0262 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 457,06 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0196 spotrebný materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 104,69 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0194 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 21,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0195 stavebný materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 52,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra