82/23/0294 |
"Verejné obstarávanie v školách" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0292 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
96,25 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/327 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 338,84 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,40 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/189 |
Nákup tlačiarne Brother |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
134,90 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0288 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0197 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
134,90 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0286 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/326 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,58 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0290 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/063 |
Deratizačné práce - kuchyňa, chodby, suterén, pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
342,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0289 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 705,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0287 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/060 |
Servisná prehliadka vozidla - HYUNDAI i30 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
226,30 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0285 |
servisná prehliadka Hyundai |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
226,30 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
203,81 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
457,06 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0196 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
104,69 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0194 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
21,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0195 |
stavebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
52,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |