Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0342 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 719,76 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/21/0343 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 19,00 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0346 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 41,28 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
22/12/004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 111,53 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
22/12/005 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
22/12/006 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 174,88 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
22/12/003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 117,41 € 07.01.2022 14.01.2022 Objednávka
82/22/0001 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0340 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,77 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0341 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0338 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 05.01.2022 14.01.2022 Faktúra
22/12/002 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,45 € 05.01.2022 14.01.2022 Objednávka
82/21/0337 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 561,60 € 05.01.2022 25.01.2022 Faktúra
1/2022 Zmluva o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Gazdačko Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.01.2022 09.02.2023 04.01.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
22/12/001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 142,00 € 04.01.2022 11.01.2022 Objednávka
82/21/0336 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,99 € 04.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0334 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 217,44 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0332 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra