12/22/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/014 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
13.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0003 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
22,79 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/001 |
Vytvorenie a kontrola 6 pracovných kalendárov. Súhlasíme s fakturáciou. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/001 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,60 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 198,67 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
241,80 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0001 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,60 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/010 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
603,17 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/003 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
22,79 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
141,90 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,60 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0002 |
obehové čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,60 € |
10.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
10,40 € |
10.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/002 |
Nákup obehového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/007 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
999,88 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
82/21/0344 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
573,73 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |