12/22/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 084,85 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
223,91 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/039 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 332,36 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/008 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,84 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0011 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0010 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
180,18 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0009 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,19 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
383,90 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/012 |
Nákup materiálu - oprava UK - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
182,88 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 060,89 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 069,05 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0008 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/004 |
Oprava spoločenskej miestnosti na 3. poschodí školského internátu SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 929,01 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
T/02/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Damián Neupauer |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
22/12/033 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
188,37 € |
28.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
365,44 € |
28.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/009 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,19 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/010 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
180,18 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |