T/04/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Družstevník Žipov |
|
Nájmy a prenájmy |
168,00 € |
17.02.2022 |
|
31.03.2022 |
17.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,58 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/024 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
18,18 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0044 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 1/2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2022 |
|
30.06.2022 |
17.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2022 |
|
30.06.2022 |
17.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2022 |
|
30.06.2022 |
17.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2022 |
|
30.06.2022 |
17.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
22/12/060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
403,94 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/059 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
453,96 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11-4-19607 |
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve - poistenie majektu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/22/0042 |
nové verzie Magma HCM 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 845,37 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/023 |
Nákup valca a toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,88 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,34 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0018 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
26,98 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0043 |
nalepenie kobercov s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 970,47 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |